Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document: Diferență între versiuni

De la Manual
Sari la navigare Sari la căutare
m (a protejat „Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori/8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document” ([Modificare=Autorizat doar pentru administratori] (indefinit) [Redenumire=Autorizat doar pentru administratori] (indef...)
mFără descriere a modificării
Linia 1: Linia 1:
Repartizare
Prin intermediul acestei ferestre se pot repartiza cheltuieli sau discount-uri primite cu alte documente pe documentul curent.
 
Pentru a putea repartiza un transport acesta trebuie sa fie in prealabil introdus in baza de date ca si miscare '''nestocata''', de preferat, prin intermediul contului '''473.MARFA'''. Folosind acest cont evidenta contabila foarte clara deoarece in majoritatea cazurilor acest cont nu trebuie sa prezinte sold la sfarsit de luna iar daca prezinta se poate identifica sursa.
 
Prin intermediul rubricilor '''Cod''' sau '''Denumire''' se identifica articolul nestocat folosit la inregistrarea miscarii initiale apoi se apasa butonul '''Selectare document''' care deschide fereastra '''Selectie transport sau discount''' de unde urmeaza selectarea documentului initial.
 
Dupa selectare rubricile '''Numar''', '''Data''', '''Valoare''' si '''Nerepartizata''' vor fi completate cu valorile corespunzatoare selectiei.
 
Daca a fost deja efectuata o repartizare din miscarea initiala valoare '''Nerepartizata''' reprezinta restul de valoare care mai poate fi repartizat altfel este egala cu rubrica '''Valoare'''.
 
Repartizarea se poate efectua in functie de '''Valoare''', '''Kg net''' sau '''Kg brut''' iar aceasta optiune se poate selecta prin intermediul rubricii '''Repartizare'''.
 
Valoarea care urmeaza sa fie repartizata se completeaza la rubrica '''Actuala'''. Aceasta valoare nu poate fi mai mare decat valoare exprimata in rubrica '''Nerepartizata'''.

Versiunea de la data 5 iulie 2019 06:33

Prin intermediul acestei ferestre se pot repartiza cheltuieli sau discount-uri primite cu alte documente pe documentul curent.

Pentru a putea repartiza un transport acesta trebuie sa fie in prealabil introdus in baza de date ca si miscare nestocata, de preferat, prin intermediul contului 473.MARFA. Folosind acest cont evidenta contabila foarte clara deoarece in majoritatea cazurilor acest cont nu trebuie sa prezinte sold la sfarsit de luna iar daca prezinta se poate identifica sursa.

Prin intermediul rubricilor Cod sau Denumire se identifica articolul nestocat folosit la inregistrarea miscarii initiale apoi se apasa butonul Selectare document care deschide fereastra Selectie transport sau discount de unde urmeaza selectarea documentului initial.

Dupa selectare rubricile Numar, Data, Valoare si Nerepartizata vor fi completate cu valorile corespunzatoare selectiei.

Daca a fost deja efectuata o repartizare din miscarea initiala valoare Nerepartizata reprezinta restul de valoare care mai poate fi repartizat altfel este egala cu rubrica Valoare.

Repartizarea se poate efectua in functie de Valoare, Kg net sau Kg brut iar aceasta optiune se poate selecta prin intermediul rubricii Repartizare.

Valoarea care urmeaza sa fie repartizata se completeaza la rubrica Actuala. Aceasta valoare nu poate fi mai mare decat valoare exprimata in rubrica Nerepartizata.