Manual:Integrat/Contabilitate/Situatii/Verificare tranzactii contabile

De la Manual
< Manual:Integrat‎ | Contabilitate
Versiunea din 27 aprilie 2021 23:23, autor: Avir (Discuție | contribuții) (Utilitatea acestei ferestre)
Jump to navigation Jump to search

Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre pot fi vizualizate tranzactiile contabile aferente unei perioade. Tranzactiile sunt insumate pe debit si credit.

Se completeaza perioada - implicit luna contabila deschisa dar poate fi modificata atunci cand este cazul

Aceasta procedura nu simuleaza inchiderile de conturi de venituri si cheltuieli si nici cele de TVA.

Filtrarea informatiilor se poate realiza prin completarea rubricii Cont (clasa, sintetic sau analitic) si apelarea functiei F7 Actualizare.

Pentru conturile care au analitice (401, 411, etc.) nu este obligatorie specificarea acestuia.

Utilitatea acestei ferestre[modificare]

Exista posibilitatea ca in procesul de culegere de date anumite operatii sa fie incorecte.

Prin intermediul acestei ferestre pot fi gasite inregistrarile eronate rapid.

Ex.: inregistrarea in creditul unui cont din clasa 6 sau inregistrarea in debitul unui cont din clasa 7 altfel decat prin 121 - se inregistreaza eronat 411 la 665 in valoare de 100 lei.
In acest caz nu mai exista corelatie intre cheltuieli, venituri si contul de profit.

Dupa identificarea problemei, se vizualizeaza fisa de cont pentru identificare documentului inregistrat eronat.

Intrebari frecvente[modificare]

De ce apare mesajul CONTATI?[modificare]

Acest mesaj apare numai cand exista documente care trebuiesc contate / recontate sau nu sunt validate.

Ignorarea acestui mesaj poate avea ca efect valori eronate ale unor conturi.

Contarea si validarea documentelor se face prin intermediul ferestrei Validari documente.