Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori: Diferență între versiuni

De la Manual
Jump to navigation Jump to search
m
m
Linia 14: Linia 14:
 
*Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
 
*Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
 
*Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]].
 
*Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog_terti/Editare/Furnizor#Discount_achizitii|Discount achizitii]].
 
+
*Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
*Explicatie - rubrica optionala
+
*Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
 +
*Observatii & comentarii
  
 
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
 
La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile
Linia 22: Linia 23:
  
 
=Rubrici speciale=
 
=Rubrici speciale=
 
 
==TVA*==
 
==TVA*==
 
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.
 
TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi '''TVA exigibil''' afisat cu '''TVA*''' sau '''TVA la incasare''' afisat cu '''TVA inc*'''. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Versiunea de la data 1 februarie 2020 06:57

Setari , Tutoriale

Prin intermediul acestei ferestre se introduc comenzile plasate catre furnizori.

Rubrici principale[modificare]

Comanda contine urmatoarele rubrici principale:

  • Nr. CMD - numarul comenzii
  • Data - data comenzii
  • Gestiune - gestiunea in care se urmeaza sa se receptioneze marfa
  • Furnizor - tertul catre care se plaseaza comanda
  • Punct - punctul de lucru al furnizorului, devine activ doar daca a fost introdus cel putin un punct de lucru pentru tertul selectat
  • Nr. Ref - numarul de comanda atribuit de furnizor
  • Discount - discount normal; se completeaza automat la adaugarea unui document cu discountul stabilit in rubrica Discount achizitii.
  • Termen de livrare - numarul de zile de la data comenzii pana la data livrarii
  • Scadenta - data la care se receptioneaza marfurile
  • Observatii & comentarii

La selectarea furnizorului se completeaza automat rubricile

  • T/I/E - Tara, Intracomunitar, Extracomunitar
  • ID furnizor - numar atribuit de furnizor in relatia cu firma dvs

Rubrici speciale[modificare]

TVA*[modificare]

TVA*/TVA inc* - eticheta este interactiva si reprezinta tipul de inregistrare al TVA-ului, acesta poate fi TVA exigibil afisat cu TVA* sau TVA la incasare afisat cu TVA inc*. Schimbarea tipului se poate realiza in regim de modificare prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta si selectarea altei optiuni.

Inchis*[modificare]

Prezinta documentele care sunt in referinta cu documentul curent prin apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta.

Functii[modificare]

In regim de vizualizare

F5 Contari[modificare]

Afiseaza fereastra Contari aferente documentului

Tipuri de miscari[modificare]

1. Stocuri

2. Nestocate

3. Conturi

4. Stornari

5. Inchideri comenzi furnizori

5. Inchideri web - NIR

8. Repartizare transport sau discount primit cu alt document